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開具9%稅率發(fā)票,申報(bào)表如何填寫
2021-05-31 16:50:11

  上期我們講到了開具13%稅率發(fā)票,增值稅申報(bào)表的填寫方法。今天給大家說(shuō)一說(shuō)開具9%稅率發(fā)票,增值稅申報(bào)表的填寫方法~~

  有哪些項(xiàng)目適用于9%增值稅稅率的發(fā)票開具呢?來(lái)看看下面這兩張圖片吧

  增值稅一般納稅人要想開具9%稅率發(fā)票,增值稅申報(bào)表應(yīng)該如何填寫呢?舉個(gè)例子~

  案例

  某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年4月提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額200000元,稅額18000元;銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元。

  分析

  根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào),以下稱39號(hào)公告)第一條規(guī)定“增值稅一般納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為或者進(jìn)口貨物,原適用16%稅率的,稅率調(diào)整為13%;原適用10%稅率的,稅率調(diào)整為9%”,企業(yè)銷售適用9%稅率的應(yīng)稅貨物、服務(wù),應(yīng)開具9%稅率發(fā)票。

  根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào))公告第一條規(guī)定,原《附列資料(一)》中的第4a欄調(diào)整為第3欄,項(xiàng)目名稱由“10%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”調(diào)整為“9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”,第4b欄調(diào)整為第4欄,項(xiàng)目名稱由“10%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”調(diào)整為“9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”,因此開具的稅率為9%的增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票列明的金額、稅額應(yīng)填寫在“9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”的對(duì)應(yīng)欄次。

  1.《附列資料(一)》第3行“9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”:

  本行“開具其他發(fā)票”“銷售額”列=100000(元)

  本行“開具其他發(fā)票”“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”列=9000(元)

  《附列資料(一)》第4行“9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”:

  本行“開具增值稅專用發(fā)票”“銷售額”列=200000(元)

  本行“開具增值稅專用發(fā)票”“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”列=18000(元)

  本月銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額合計(jì)=9000+18000=27000(元)

  該企業(yè)2019年4月(稅款所屬期)《附列資料(一)》填報(bào)如下所示:

  2. 該企業(yè)2019年4月(稅款所屬期)主表填報(bào)如下所示:

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